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    宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心
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    索引號: 123417037711387M/202008-00002 組配分類: 本部門決算
    發(fā)布機構(gòu): 宣州區(qū)區(qū)招商合作服務(wù)中心 主題分類: 財政、金融、審計
    名稱: 宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2019年部門決算公開 文號:
    生成日期: 2020-08-28 發(fā)布日期: 2020-08-28
    索引號: 123417037711387M/202008-00002
    組配分類: 本部門決算
    發(fā)布機構(gòu): 宣州區(qū)區(qū)招商合作服務(wù)中心
    主題分類: 財政、金融、審計
    名稱: 宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2019年部門決算公開
    文號:
    生成日期: 2020-08-28
    發(fā)布日期: 2020-08-28
    宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2019年部門決算公開
    發(fā)布時間:2020-08-28 14:27 來源:宣州區(qū)區(qū)招商合作服務(wù)中心 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]


    安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2019年度部門決算

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2020年8月

     

     

     

     

    第一部分 安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心概況

    一、部門職責

    二、機構(gòu)設(shè)置

    第二部分 安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2019年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分 安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

    八、其他重要事項情況說明

    第四部分  名詞解釋

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2019度部門決算情況

     

    第一部分 安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心概況

    一、部門職責

    (一)貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)有關(guān)投資促進、經(jīng)濟合作和區(qū)域協(xié)作的法律法規(guī)和方針政策。

    (二)負責擬訂全區(qū)招商合作服務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、年度計劃和政策,并組織實施。擬訂全區(qū)開放型經(jīng)濟發(fā)展相關(guān)政策措施。

    (三)負責研究國內(nèi)外招商合作政策和發(fā)展趨勢,提出相關(guān)對策和建議。

    (四)負責建立全區(qū)招商合作服務(wù)工作綜合評價體系,制定全區(qū)招商合作服務(wù)工作考核辦法并組織實施。

    (五)負責牽頭組織全區(qū)性境內(nèi)外各類投資促進活動,負責全區(qū)投資環(huán)境和重大招商項目的包裝、宣傳、推介工作。

    (六)負責區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金在投入新引進重大招商項目時的項目遴選和評審工作。

    (七)負責研究擬訂招商合作市場化運作辦法,引導鼓勵社會力量參與招商引資,開展市場化招商。

    (八)負責推進我區(qū)與國內(nèi)外友好城市及其它地區(qū)、組織的區(qū)域合作交流。

    (九)負責加強區(qū)域內(nèi)異地商會的建設(shè)管理和異地安徽(宣州)商會的聯(lián)絡(luò)對接工作,充分發(fā)揮商會組織在招商引資中的作用。

    (十)負責全區(qū)投資環(huán)境建設(shè)情況的調(diào)研及督查通報工作,組織擬訂優(yōu)化營商環(huán)境的政策措施,協(xié)調(diào)做好招商合作、項目落地服務(wù)工作,協(xié)調(diào)重點項目推進。

    (十一)負責擬訂全區(qū)招商引資隊伍建設(shè)規(guī)劃和教育培訓計劃并組織實施,指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、區(qū)直各部門、園區(qū)等招商主體加強招商引資隊伍建設(shè)。

    (十二)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

    二、機構(gòu)設(shè)置

    從決算單位構(gòu)成看,安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2019年度部門決算包括:中心本級決算,與預算比較,無變動。


    納入宣州區(qū)招商招商合作服務(wù)中心2019年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:

    序號

    單位名稱

    單位性質(zhì)

    1

    宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心本級

    參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 


     


     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第二部分 安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2019年度部門決算表

     

     

     

    收入支出決算總表

     

     

     

    公開01表

    部門:

     

     

    金額單位:萬元

    收入

    支出

    項 目

    金額

    項目

    金額

    欄 次

     

     

     

    一、一般公共預算財政撥款收入

    1017.76

    一、一般公共服務(wù)支出

    1003.26

    二、政府性基金預算財政撥款收入

     

    二、外交支出

     

    三、上級補助收入

     

    三、國防支出

     

    四、事業(yè)收入

     

    四、公共安全支出

     

    五、經(jīng)營收入

     

    五、教育支出

     

    六、附屬單位上繳收入

     

    六、科學技術(shù)支出

     

    七、其他收入

     

    七、文化旅游體育與傳媒支出

     

     

     

    八、社會保障和就業(yè)支出

    5

     

     

    九、衛(wèi)生健康支出

    2

     

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

     

     

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

     

     

     

    十二、農(nóng)林水支出

     

     

     

    十三、交通運輸支出

     

     

     

    十四、資源勘探信息等支出

     

     

     

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

     

     

     

    十八、自然資源海洋氣象等支出

     

     

     

    十九、住房保障支出

    7.5

     

     

    二十、糧油物資儲備支出

     

     

     

    二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

     

     

     

    二十二、其他支出

     

     

     

    二十三、債務(wù)還本支出

     

     

     

    二十四、債務(wù)付息支出

     

    本年收入合計

    1017.76

    本年支出合計

    1017.76

     用事業(yè)基金彌補收支差額

     

    結(jié)余分配

     

     年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

     

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

     

     

     

     

     

    總計

    1017.76

    總計

    1017.76

     

    收入決算表

                                                 

     

     

     

     

     

     

    公開02表

    部門:

     

     

     

     

     

    金額單位:萬元

    項目

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業(yè)收入

     

    經(jīng)營

    收入

    附屬單位上繳收入

    其他

    收入

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計

    其中:教育

    收費

    欄次

    合計

    1017.76

    1017.76

     

     

     

     

     

     

    201

    一般公共服務(wù)支出

    1003.26

    1003.26

     

     

     

     

     

     

    20113

    商貿(mào)事務(wù)

    1003.26

    1003.26

     

     

     

     

     

     

    2011301

      行政運行

    108.53

    108.53

     

     

     

     

     

     

    2011308

      招商引資

    894.72

    894.72

     

     

     

     

     

     

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    5.00

    5.00

     

     

     

     

     

     

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    5.00

    5.00

     

     

     

     

     

     

    2080505

      機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    5.00

    5.00

     

     

     

     

     

     

    210

    衛(wèi)生健康支出

    2.00

    2.00

     

     

     

     

     

     

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    2.00

    2.00

     

     

     

     

     

     

    2101101

      行政單位醫(yī)療

    2.00

    2.00

     

     

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    7.50

    7.50

     

     

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    7.50

    7.50

     

     

     

     

     

     

    2210201

      住房公積金

    7.50

    7.50

     

     

     

     

     

     

     

    支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開03表

    部門:

     

     

     

     

     

     

    金額單位:萬元

    項目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經(jīng)營支出

    對附屬單位補助支出

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱

    合計

    1017.76

    1017.76

     

     

     

     

    201

    一般公共服務(wù)支出

    1003.26

    1003.26

     

     

     

     

    20113

    商貿(mào)事務(wù)

    1003.26

    1003.26

     

     

     

     

    2011301

      行政運行

    108.53

    108.53

     

     

     

     

    2011308

      招商引資

    894.72

    894.72

     

     

     

     

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    5.00

    5.00

     

     

     

     

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    5.00

    5.00

     

     

     

     

    2080505

      機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    5.00

    5.00

     

     

     

     

    210

    衛(wèi)生健康支出

    2.00

    2.00

     

     

     

     

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    2.00

    2.00

     

     

     

     

    2101101

      行政單位醫(yī)療

    2.00

    2.00

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    7.50

    7.50

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    7.50

    7.50

     

     

     

     

    2210201

      住房公積金

    7.50

    7.50

     

     

     

     

     

     

     

    財政撥款收入支出決算總表

     

     

     

    公開04表

    部門:

     

     

    金額單位:萬元

             收入

           支出

    項    目

    金額

    項目

    一般公共預算財政撥款

    政府性基金預算財政撥款

    一、一般公共預算財政撥款

    1017.76

    一、一般公共服務(wù)支出

    1003.26

     

    二、政府性基金預算財政撥款

     

    二、外交支出

     

     

     

     

    三、國防支出

     

     

     

     

    四、公共安全支出

     

     

     

     

    五、教育支出

     

     

     

     

    六、科學技術(shù)支出

     

     

     

     

    七、文化旅游體育與傳媒支出

     

     

     

     

    八、社會保障和就業(yè)支出

    5.00

     

     

     

    九、衛(wèi)生健康支出

    2.00

     

     

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

     

     

     

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

     

     

     

     

    十二、農(nóng)林水支出

     

     

     

     

    十三、交通運輸支出

     

     

     

     

    十四、資源勘探信息等支出

     

     

     

     

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

     

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

     

     

     

     

    十八、自然資源海洋氣象等支出

     

     

     

     

    十九、住房保障支出

    7.50

     

     

     

    二十、糧油物資儲備支出

     

     

     

     

    二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

     

     

     

     

    二十二、其他支出

     

     

     

     

    二十三、債務(wù)還本支出

     

     

     

     

    二十四、債務(wù)付息支出

     

     

    本年收入合計

    1017.76

    本年支出合計

    1017.76

     

    年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

     

    年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

     

     

    一般公共預算財政撥款

     

     

     

     

    政府性基金預算財政撥款

     

     

     

     

    總計

    1017.76

    總計

    1017.76

     

     

    一般公共預算財政撥款收入支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開05表

    部門:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    金額單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    本年收入

    本年支出

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)余

     

    合計

     

     

     

    1017.76

    1017.76

     

    1017.76

    1017.76

     

     

     

     

     

    201

    一般公共服務(wù)支出

     

     

     

    1003.26

    1003.26

     

    1003.26

    1003.26

     

     

     

     

     

    20113

    商貿(mào)事務(wù)

     

     

     

    1003.26

    1003.26

     

    1003.26

    1003.26

     

     

     

     

     

    2011301

      行政運行

     

     

     

    108.53

    108.53

     

    108.53

    108.53

     

     

     

     

     

    2011308

      招商引資

     

     

     

    894.72

    894.72

     

    894.72

    894.72

     

     

     

     

     

    208

    社會保障和就業(yè)支出

     

     

     

    5.00

    5.00

     

    5.00

    5.00

     

     

     

     

     

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

     

     

     

    5.00

    5.00

     

    5.00

    5.00

     

     

     

     

     

    2080505

      機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

     

     

     

    5.00

    5.00

     

    5.00

    5.00

     

     

     

     

     

    210

    衛(wèi)生健康支出

     

     

     

    2.00

    2.00

     

    2.00

    2.00

     

     

     

     

     

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

     

     

     

    2.00

    2.00

     

    2.00

    2.00

     

     

     

     

     

    2101101

      行政單位醫(yī)療

     

     

     

    2.00

    2.00

     

    2.00

    2.00

     

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

     

     

     

    7.50

    7.50

     

    7.50

    7.50

     

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

     

     

     

    7.50

    7.50

     

    7.50

    7.50

     

     

     

     

     

    2210201

      住房公積金

     

     

     

    7.50

    7.50

     

    7.50

    7.50

     

     

     

     

     

     

     

     

    一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    公開06表

    部門:

     

     

     

     

     

    金額單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    決算數(shù)

    科目編碼

    科目名稱

    決算數(shù)

    科目編碼

    科目名稱

    決算數(shù)

    301

    工資福利支出

    142

    302

    商品和服務(wù)支出

    875.76

    307

    債務(wù)利息及費用支出

     

    30101

      基本工資

    51.18

    30201

      辦公費

    6.26

    30701

      國內(nèi)債務(wù)付息

     

    30102

      津貼補貼

    49.80

    30202

      印刷費

    23.51

    30702

      國外債務(wù)付息

     

    30103

      獎金

    7.56

    30203

      咨詢費

    16.40

    30703

      國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用

     

    30106

      伙食補助費

    6.93

    30204

      手續(xù)費

    0.00

    30704

      國外債務(wù)發(fā)行費用

     

    30107

      績效工資

    0.00

    30205

      水費

    0.00

    310

    資本性支出

    30108

    機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費

    5.00

    30206

      電費

    0.00

    31001

      房屋建筑物購建

    30109

      職業(yè)年金繳費

    0.00

    30207

      郵電費

    17.76

    31002

      辦公設(shè)備購置

    30110

      職工基本醫(yī)療保險繳費

    2.00

    30208

      取暖費

    0.00

    31003

      專用設(shè)備購置

    30111

      公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

    0.00

    30209

      物業(yè)管理費

    0.00

    31005

      基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

    30112

      其他社會保障繳費

    0.00

    30211

      差旅費

    70.25

    31006

      大型修繕

    30113

      住房公積金

    7.50

    30212

    因公出國(境)費用

    1.79

    31007

      信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

    30114

      醫(yī)療費

    0.00

    30213

      維修(護)費

    450.46

    31008

      物資儲備

    30199

      其他工資福利支出

    12.04

    30214

      租賃費

    9.66

    31009

      土地補償

    303

    對個人和家庭的補助

    0.00

    30215

      會議費

    18.16

    31010

      安置補助

    30301

      離休費

    0.00

    30216

      培訓費

    2.89

    31011

      地上附著物和青苗補償

    30302

      退休費

    0.00

    30217

      公務(wù)招待費

    174.69

    31012

      拆遷補償

    30303

      退職(役)費

    0.00

    30218

      專用材料費

    0.00

    31013

      公務(wù)用車購置

    30304

      撫恤金

    0.00

    30224

      被裝購置費

    0.00

    31019

      其他交通工具購置

    30305

      生活補助

    0.00

    30225

      專用燃料費

    0.00

    31021

      文物和陳列品購置

    30306

      救濟費

    0.00

    30226

      勞務(wù)費

    5.35

    31022

      無形資產(chǎn)購置

    30307

      醫(yī)療費補助

    0.00

    30227

      委托業(yè)務(wù)費

    50.25

    31099

      其他資本性支出

    30308

      助學金

    0.00

    30228

      工會經(jīng)費

    3.29

    312

    對企業(yè)補助

    30309

      獎勵金

    0.00

    30229

      福利費

    0.00

    31201

      資本金注入

    30310

      個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

    0.00

    30231

    公務(wù)用車運行維護費

    0.00

    31203

      政府投資基金股權(quán)投資

    30399

    對其他個人和家庭的補助支出

    0.00

    30239

      其他交通費用

    1.11

    31204

      費用補貼

     

    30240

      稅金及附加費用

    0.00

    31205

      利息補貼

     

    30299

    其他商品和服務(wù)支出

    23.94

    31299

      其他對企業(yè)補助

     

     

     

    399

    其他支出

     

     

     

    39906

      贈與

     

     

     

    39907

      國家賠償費用支出

     

     

     

    39908

      對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

     

     

     

    39999

      其他支出

     

    人員經(jīng)費合計

    142.00

    公用經(jīng)費合計

    875.76

     

    政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                                                                                      公開07表

    部門:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    本年收入

    本年支出

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)余

    合計

    招商合作服務(wù)中心沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。

     

     

     

     

     

    第三部分 安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2019年度收入總計1017.76萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計1017.76萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2018年相比,收、支總計各增加20.59萬元,增長2.06%,主要原因:一是單位人員增加;二是招商項目增加。

    二、收入決算情況說明

    2019年度收入合計1017.76萬元,其中:財政撥款收入1017.76萬元,占100%。

    三、支出決算情況說明

    2019年度支出合計1017.76萬元,其中:基本支出1017.76萬元,占100%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財政撥款收入總計1017.76萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計1017.76萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加20.59萬元,增長2.06%,主要原因:一是單位人員增加;二是招商項目增加

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

    2019年度一般公共預算財政撥款收入1017.76萬元,占本年收入的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款收入增加20.59萬元,2.06%。主要原因一是單位人員增加;二是招商項目增加

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

    2019年度一般公共預算財政撥款支出1017.76萬元,占本年支出的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加20.59萬元,增長2.06%。主要原因一是單位人員增加;二是招商項目增加。

    (三)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

    2019年度一般公共預算財政撥款支出1017.76萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1003.26萬元,占98.58%;社會保障和就業(yè)(類)支出5萬元,占0.49%;衛(wèi)生健康(類)支出2萬元,占0.19%;住房保障(類)支出7.5萬元,占0.74%。

    (四)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

    2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為852.21萬元,支出決算為1017.76萬元,完成年初預算的119.43%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是單位人員增加;二是招商項目增加。其中:基本支出1017.76萬元,占100%。具體情況如下:

    1.一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預算為89.57萬元,支出決算為108.53萬元,完成年初預算的121.17%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是單位人員增加,以及人員調(diào)增工資等。

    2.一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項)。年初預算為729萬元,支出決算為894.72萬元,完成年初預算的122.73%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是招商工作開展良好,招引項目增加,項目費用增多

    3.社會保障和就業(yè)支出,年初預算為16.11萬元,支出決算為5萬元,完成年初預算的31.04%,決算數(shù)于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約的支出原則,節(jié)省了日常公用經(jīng)費的開支。

    4醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出,年初預算為5.16萬元,支出決算為2萬元,完成年初預算的38.76%,決算數(shù)于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約的支出原則,節(jié)省了日常公用經(jīng)費的開支。

    5.住房保障支出,年初預算為12.37萬元,支出決算為7.5萬元,完成年初預算的60.63%,決算數(shù)于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約的支出原則,節(jié)省了日常公用經(jīng)費的開支。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度財政撥款基本支出1017.76萬元,其中:

    1.人員經(jīng)費142萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、對其他個人和家庭的補助支出;

    2.公用經(jīng)費875.76萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、 國內(nèi)債務(wù)付息、國外債務(wù)付息、國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用、國外債務(wù)發(fā)行費用、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費用補貼、利息補貼、其他對企業(yè)補助、對社會保險基金補助、補充全國社會保障基金、贈與、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、 其他支出等。

    七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

    招商合作服務(wù)中心沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

    八、其他重要事項情況說明

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

    2019年度,安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費支出875.76萬元,比2018年增加381.83萬元,增長77.3%,主要原因是單位人員和招商項目增加。

    (二)政府采購支出情況。

    2019年度,安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心政府采購支出總額44.1萬元,其中:政府采購貨物支出4.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出39.9萬元。授予中小企業(yè)合同金額39.9萬元,占政府采購支出總額的90.47%,其中:授予小微企業(yè)合同金額39.9萬元,占政府采購支出總額的90.47%。

    (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

    截至2019年12月31日,安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心共有車輛0輛。
       (四)關(guān)于2019年度預算績效情況說明

    1.預算績效管理工作開展情況

    本部門2019年度未開展部門績效評價。

    2.部門決算中項目績效自評結(jié)果(指省財政批復績效目標的項目)

    本部門2019年度未開展部門績效評價,故無項目績效自評結(jié)果。

    3.部門評價項目績效評價結(jié)果。

    本部門2019年度未開展部門績效評價,故無項目績效評價報告。

    第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    三、上級補助收入:事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    五、經(jīng)營收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    六、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

    七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    八、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

    九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

    十、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十一、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
        十二、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    十三、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待支出。

    十四、機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心             2019度一般公共預算財政

    撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

     

     

        一、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    單位:萬元

    項  目

    預 算 數(shù)

    決 算 數(shù)

    合  計

    197.5

    176.48

    因公出國(境)費

    20

    1.79

    公務(wù)接待費

    177.5

    174.69

    公務(wù)用車購置及運行維護費

      其中:公務(wù)用車運行維護費

            公務(wù)用車購置費

                                          

        、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

    安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為197.5萬元,支出決算為176.48萬元,完成預算的89.36%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。為全面反映“三公”經(jīng)費支出,本次公布的“三公”經(jīng)費決算為部門匯總數(shù),包含局本級。

    (二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

    安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算1.79萬元,占1.01%;公務(wù)接待費支出決算174.69萬元,占98.99%。具體情況如下:

    1.因公出國(境)費支出1.79萬元,與2019年度預算相比,減少18.21萬元,下降91.05%,下降的原因是因公出國(境)工作主要根據(jù)上級安排,2019年安排我中心主要領(lǐng)導因公出國(境)1人次,合計支出1.79萬元。2019年安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心因公出國(境)團組1次,累計出國(境)1人次。該項經(jīng)費根據(jù)省外辦批準的因公臨時出國(境)計劃,按照規(guī)定標準安排。主要是用于境外招商。經(jīng)費使用嚴格按照《安徽省省直黨政機關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》(財行〔2014〕104號)、《安徽省省直黨政機關(guān)因公短期出國培訓費用管理辦法》(財行〔2014〕527號)等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

    2.公務(wù)接待費支出174.69萬元, 與2019年度預算相比,減少2.81萬元,下降1.58%,下降原因是厲行節(jié)約。2019年安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心公務(wù)接待共1909批次,18890人次。主要是用于招商工作。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和安徽省實施細則,嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》(財行〔2014〕2066號)相關(guān)規(guī)定。


    3.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,與2018年度決算相比,無變化。截至2019年12月31日,公車改革后,單位無自有車輛,故宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。



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