宣城市宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府
2018年度部門決算
2019年8月
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
(一)執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
(二)制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
(三)承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
(四)開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利,打擊違法犯罪,維護社會穩(wěn)定。
(五)制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);加強計劃生育工作;推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
(六)加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。
(七)指導(dǎo)村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進(jìn)村(居)民委員會民主自治。
(八)制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃,保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
(九)協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
(十)承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
2018年度,納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共 1個,比上年增減0個,分類說明如下:
項目
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數(shù)量
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比上年增減
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變動原因說明
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合 計
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1
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0
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無變動
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一、按單位基本性質(zhì)
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行政單位
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1
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0
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無變動
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事業(yè)單位
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其他
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二、按執(zhí)行會計制度
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行政單位
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1
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0
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無變動
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事業(yè)單位(含行業(yè))
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民間非營利組織
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企業(yè)
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三、按單位預(yù)算級次
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一級預(yù)算單位
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1
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0
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無變動
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二級預(yù)算單位
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三級預(yù)算單位
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第二部分見附件
第三部分 洪林鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計1734.11萬元、支出總計1734.11萬元。與2017年相比,收、支總計各減少92.17萬元,下降5.05%,主要原因:嚴(yán)格控制支出。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計1734.11萬元,其中:財政撥款收入1734.11萬元,占100%;
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計1734.11萬元,其中:基本支出754.91萬元,占43.53%;項目支出979.2萬元,占56.47%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計1734.11萬元,支出總計1734.11萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少92.17萬元,下降5.05%,主要原因:嚴(yán)格控制支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1734.11萬元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入減少92.17萬元,下降5.05%。主要原因嚴(yán)格控制支出。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1734.11萬元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少92.17萬元,下降5.05%。主要原因一嚴(yán)格控制支出。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1734.11萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出521.83萬元,占30.09%;文化體育與傳媒(類)支出4.58萬元,占0.26%;社會保障和就業(yè)(類)支出109.9萬元,占6.34%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出59.6萬元,占3.44%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出964.2萬元,占55.6%;農(nóng)林水(類)支出15萬元,占0.86%;住房保障(類)支出59萬元,占3.4%。
(四) 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1734.11萬元,支出決算為1734.11萬元,完成年初預(yù)算的100.36%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是配套設(shè)施投入增加;二是人員經(jīng)費有所增加;三是預(yù)算調(diào)整變動;四是公積金基數(shù)調(diào)整。其中:基本支出754.91萬元,占43.53%;項目支出979.2萬元,占56.47%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為574.11萬元,支出決算為521.83萬元,完成年初預(yù)算的90.89%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約日常開支。
2.文化體育與傳媒(類)文化(款)文化創(chuàng)作與保護(項),年初預(yù)算為6.35萬元,支出決算為4.58萬元,完成年初預(yù)算的72.13%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是文化費用支出減少。
3.社會保障和就業(yè)(類)支出,年初預(yù)算為70.52萬元,支出決算為109.9萬元,完成年初預(yù)算的155.84%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出,年初預(yù)算為66.38萬元,支出決算為59.6萬元,完成年初預(yù)算的89.79%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)療保障繳費基數(shù)未增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出754.91萬元,其中人員經(jīng)費371.79萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費370.66萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、其他支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
洪林鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年度,洪林鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出370.66萬元,比2017年增加104.23萬元,增長39.12%,主要原因是各部門日常運行經(jīng)費增加。
(二)政府采購支出情況。
2018年度,洪林鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額10.66萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日,洪林鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、城管執(zhí)法用車1輛。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財政
撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
一、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
單位:萬元
項 目
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預(yù) 算 數(shù)
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決 算 數(shù)
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合 計
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49.5
|
49.48
|
因公出國(境)費
|
0
|
0
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公務(wù)接待費
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34.00
|
35.40
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公務(wù)用車購置及運行費
|
15.50
|
14.08
|
其中:公務(wù)用車運行維護費
|
15.50
|
14.08
|
公務(wù)用車購置
|
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二、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
洪林鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為49.50萬元,支出決算為49.48萬元,完成預(yù)算的99.96%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制支出。為全面反映“三公”經(jīng)費支出,本次公布的“三公”經(jīng)費決算為部門匯總數(shù)。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
洪林鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算35.40萬元,占71.54%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算14.08萬元,占28.46%。具體情況如下:
(一)公務(wù)接待費支出35.40萬元, 與2017年度決算相比,增加2.72萬元,增長8.32%,增長的原因是農(nóng)綜改、產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)等項目建設(shè)增加接待量。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和省委省政府30條要求,嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》(財行〔2014〕2066號)相關(guān)規(guī)定。
(二)公務(wù)用車購置及運行費支出14.08萬元,與2017年度決算相比,減少0.53萬元,下降3.63%,下降的原因是嚴(yán)格控制支出。2018年沒有安排公務(wù)用車購置費,全部為公務(wù)用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,主要用于公務(wù)。2018年末,洪林鎮(zhèn)人民政府機關(guān)開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。