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    貍橋鎮(zhèn)人民政府
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    索引號: 11341703003249602C/202008-00076 組配分類: 政府決算
    發(fā)布機構(gòu): 貍橋鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務 / 其他 / 其他
    名稱: 貍橋鎮(zhèn)2019年度政府部門決算公開 文號:
    生成日期: 2020-08-17 發(fā)布日期: 2020-08-17
    索引號: 11341703003249602C/202008-00076
    組配分類: 政府決算
    發(fā)布機構(gòu): 貍橋鎮(zhèn)人民政府
    主題分類: 綜合政務 / 其他 / 其他
    名稱: 貍橋鎮(zhèn)2019年度政府部門決算公開
    文號:
    生成日期: 2020-08-17
    發(fā)布日期: 2020-08-17
    貍橋鎮(zhèn)2019年度政府部門決算公開
    發(fā)布時間:2020-08-17 11:04 來源:貍橋鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]



     

    貍橋鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2020年8月

     

     

     

     

      錄

     

    第一部分 貍橋鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門職責

    二、機構(gòu)設置

    第二部分 貍橋鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分 貍橋鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

    八、其他重要事項的情況說明

    第四部分  名詞解釋

    貍橋鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況

     

     

    第一部分 貍橋鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門職責

    落實國家政策,嚴格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟管理職能,加強政策引導,制定發(fā)展規(guī)劃,服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,搞好市場監(jiān)管,大力促進社會事業(yè)發(fā)展,發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè),提供公共服務,維護社會穩(wěn)定,構(gòu)建社會主義和諧社會。

    1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),接受同級黨委的領導,執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

    2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施,促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

    3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產(chǎn),保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權;監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策,履行經(jīng)濟合同。

    4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作,依法管理外來流動人口,處理人民來信來訪,調(diào)解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護社會穩(wěn)定。

    5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教、等工作。

    6、加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理,按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出,執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策,保證國家財政收入的完成,做好統(tǒng)計工作。

    7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設,促進村(居)民委員會民主自治。

    8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃。

    二、機構(gòu)設置

    從決算單位構(gòu)成看,宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)2019年度部門決算包括鎮(zhèn)本級決算,與2019預算比較,增加(減少)0戶,無變化。

    納入宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)2019年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:

    序號

    單位名稱

    1

    宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)人民政府本級

    第二部分貍橋鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表

    表格較多,見附件。

    第三部分貍橋鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2019年度收入總計14110萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計14110萬元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2018年相比,收、支總計各增加3121.11萬元,增長28.4%,主要原因是項目支出增加。

    二、收入決算情況說明

    2019年度收入合計14110萬元,其中:財政撥款收入14110萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

    三、支出決算情況說明

    2019年度支出合計14110萬元,其中:基本支出9593萬元,占67.99%;項目支出4517萬元,占32.01%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財政撥款收入總計14110萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計14110萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加3121.11萬元,增長28.4%,主要原因是項目支出增加。

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

    (一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

    2019年度一般公共預算財政撥款收入9593萬元,占本年收入的67.99%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款收入增加1452.11萬元,增長17.84%。主要原因是項目支出增加。

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

    2019年度一般公共預算財政撥款支出9593萬元,占本年支出的67.99%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加1452.11萬元,增長17.84%。主要原因是項目支出增加。

    (三)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

    2019年一般公共預算財政撥款支出9593萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1239萬元,占12.92%;文化體育與傳媒(類)支出30萬元,占0.31%;社會保障和就業(yè)(類)支出313萬元,占3.3%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出144萬元,占1.5%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出7649萬元,占79.74%;農(nóng)林水(類)支出80萬元,占0.83%;住房保障(類)支出138萬元,占1.4%。

    (四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

    2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為10519.96萬元,支出決算為14110萬元,完成年初預算的134.13%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是基礎設施建設等項目支出增加;二是人員工資調(diào)整。其中:基本支出9593萬元,占67.99%;項目支出4517萬元,占32.01%。具體情況如下:

    1.“一般公共服務支出”年初預算為4839.82萬元,支出決算1239萬元,完成年初預算的25.61%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。 

    2.“文化體育與傳媒支出” 年初預算為43.81萬元,支出決算為30萬元,完成年初預算的68.48%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是開展鄉(xiāng)村文化活動經(jīng)費減少。

    3.“社會保障和就業(yè)支出” 年初預算為133.99萬元,支出決算313萬元,完成年初預算的233.6%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

    4.“衛(wèi)生健康支出” 年初預算為71.33萬元,支出決算144萬元,完成年初預算的201.88%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

    5.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”年初預算為1051.11萬元,支出決算7649萬元,完成年初預算的727.71%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是用于小城鎮(zhèn)基礎設施建設及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項目支出增加。

    6.“農(nóng)林水支出”年初預算為470.69萬元,支出決算80萬元,完成年初預算的17%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

    7.“住房保障支出”年初預算為109.21萬元,支出決算138萬元,其中:“住房公積金”決算110萬元,“提租補貼”決算28萬元,完成年初預算的126.36%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2019年員工的增加,工資標準普調(diào)增,以及獎金發(fā)放數(shù)額的增加,使得公積金繳費基數(shù)增加。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度財政撥款基本支出9593萬元,其中人員經(jīng)費4277.84萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費5315.16萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

    七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

    2019年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入4517萬元,本年支出4517萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。征地和拆遷補償支出1810萬元,土地開發(fā)支出2166萬元,城市建設支出541萬元。

    八、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經(jīng)費支出情況。

    2019年度,貍橋鎮(zhèn)人民政府機關運行經(jīng)費支出1239萬元,比2018年減少5.5萬元,減少 0.44%,主要原因是機構(gòu)改革,本著厲行節(jié)約的原則嚴把控制關。

    (二)政府采購支出情況。

    2019年度,貍橋鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額516.46萬元,其中:政府采購貨物支出56.98萬元,政府采購工程支出219.68萬元,政府采購服務支出239.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額516.46萬元,占政府采購支出總額的100%。

    (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

    截至2019年12月31日,貍橋鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛,其中:一般公務用車2輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。
       (四)關于2019年度預算績效情況說明。

    1.預算績效管理工作開展情況

    2019年,宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)集鎮(zhèn)及村級環(huán)境衛(wèi)生保潔服務項目和物業(yè)管理、道路保潔項目開展預算績效目標自評,涉及資金235.8萬元,評價結(jié)果顯示項目較好的完成了預期績效目標。

    第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

    二、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    三、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
        四、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    五、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     


     

     

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