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    西林街道辦事處
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    索引號: 11341703003249848E/201909-00004 組配分類: 政府決算
    發(fā)布機構: 西林街道辦事處 主題分類: 綜合政務 / 公民 / 其他
    名稱: 宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處 2018年部門決算 文號:
    生成日期: 2019-09-02 發(fā)布日期: 2019-09-02
    索引號: 11341703003249848E/201909-00004
    組配分類: 政府決算
    發(fā)布機構: 西林街道辦事處
    主題分類: 綜合政務 / 公民 / 其他
    名稱: 宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處 2018年部門決算
    文號:
    生成日期: 2019-09-02
    發(fā)布日期: 2019-09-02
    宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處 2018年部門決算
    發(fā)布時間:2019-09-02 15:05 來源:西林街道財政所 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]


    宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處

    2018年部門決算

     

     

     

     

     

     

     

     

    20198

    目 錄

     

    第一部分 西林街道辦事處概況

    一、部門職責

    二、機構設置

    第二部分 西林街道辦事處2018年部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分 西林街道辦事處2018年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

    八、其他重要事項的情況說明

    第四部分 名詞解釋

    宣州區(qū)西林街道辦事處2018年部門決算情況

    第一部分 西林街道辦事處概況

    一、  部門職責

    西林街道辦作為宣州區(qū)人民政府派出機構其主要職責是:(1)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,組織實施上級黨組織的決議,討論決定本街道社區(qū)建設、經濟發(fā)展、精神文明建設、維護社會治安綜合治理等方面的重大問題,對街轄區(qū)內的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性的工作負全面責任。(2)領導本街道企業(yè)、事業(yè)單位、居民委員會,以及各類無主管企業(yè)、民辦非企業(yè)單位、社會團體等單位的黨組織和黨員參與社區(qū)建設;對離職、失業(yè)和流動黨員實行屬地管理;對區(qū)職能部門派駐的社區(qū)管理和服務機構黨的工作實行雙重領導。(3)領導街道、社區(qū)思想政治工作和精神文明建設。(4)領導街道辦事處,支持其依法獨立行使各項行政管理職權。(5)堅持黨管干部的原則,按照干部管理權限,負責本街道干部的教育、培養(yǎng)、考核和監(jiān)督工作;負責對居委委員會工作人員的教育和管理,對區(qū)派駐街道機構負責人的獎勵、任免提出意見和建議。(6)負責黨風廉政建設,組織開展黨紀、政紀教育,對違法、違紀案件進行查處。(7)領導工會、共青團、婦聯(lián)等群眾組織,支持其按各自章程開展工作;宣傳和貫徹黨的統(tǒng)戰(zhàn)政策,做好黨的統(tǒng)戰(zhàn)工作。

    二、機構設置

    從決算單位構成看,西林街道辦事處2018年度部門決算包括:街道本級決算1個,詳細情況見下表:

    序號

    單位名稱

    1

    西林街道辦事處本級

     

    第二部分 西林街道辦事處2018年部門決算表

     

    收入支出決算總表

    公開01

    部門:宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處

    單位:元

    收入

    支出

    項目

    行次

    金額

    項目

    行次

    金額

    欄次

    1

    欄次

    2

    一、財政撥款收入

    1

    12,149,600.00

    一、一般公共服務支出

    35

    4,711,300.00

      其中:政府性基金預算財政撥款

    2

    0.00

    二、外交支出

    36

    0.00

    二、上級補助收入

    3

    0.00

    三、國防支出

    37

    0.00

    三、事業(yè)收入

    4

    0.00

    四、公共安全支出

    38

    0.00

    四、經營收入

    5

    0.00

    五、教育支出

    39

    0.00

    五、附屬單位上繳收入

    6

    0.00

    六、科學技術支出

    40

    0.00

    六、其他收入

    7

    0.00

    七、文化體育與傳媒支出

    41

    60,000.00

    8

    八、社會保障和就業(yè)支出

    42

    1,250,000.00

    9

    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    43

    114,400.00

    10

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    44

    0.00

    11

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    45

    5,820,000.00

    12

    十二、農林水支出

    46

    0.00

    13

    十三、交通運輸支出

    47

    0.00

    14

    十四、資源勘探信息等支出

    48

    0.00

    15

    十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

    49

    0.00

    16

    十六、金融支出

    50

    0.00

    17

    十七、援助其他地區(qū)支出

    51

    0.00

    18

    十八、國土海洋氣象等支出

    52

    0.00

    19

    十九、住房保障支出

    53

    193,900.00

    20

    二十、糧油物資儲備支出

    54

    0.00

    21

    二十一、其他支出

    55

    0.00

    22

    二十二、債務還本支出

    56

    0.00

    23

    二十三、債務付息支出

    57

    0.00

    本年收入合計

    24

    12,149,600.00

    本年支出合計

    58

    12,149,600.00

    用事業(yè)基金彌補收支差額

    25

    0.00

    結余分配

    59

    0.00

    年初結轉和結余

    26

    0.00

      其中:提取職工福利基金

    60

    0.00

      其中:項目支出結轉和結余

    27

    0.00

            轉入事業(yè)基金

    61

    0.00

    28

    年末結轉和結余

    62

    0.00

    29

      其中:項目支出結轉和結余

    63

    0.00

    30

    64

    總計

    31

    12,149,600.00

    總計

    65

    12,149,600.00

    注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

     

    收入決算表

    公開02

    部門:宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處

    單位:元

    科目編碼

    科目名稱

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業(yè)收入

    經營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合計

    12,149,600.00

    12,149,600.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    201

    一般公共服務支出

    4,711,300.00

    4,711,300.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20101

    人大事務

    101,700.00

    101,700.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010101

      行政運行

    101,700.00

    101,700.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20103

    政府辦公廳(室)及相關機構事務

    3,866,600.00

    3,866,600.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010301

      行政運行

    3,866,600.00

    3,866,600.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20105

    統(tǒng)計信息事務

    20,000.00

    20,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010501

      行政運行

    20,000.00

    20,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20131

    黨委辦公廳(室)及相關機構事務

    723,000.00

    723,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2013101

      行政運行

    723,000.00

    723,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    207

    文化體育與傳媒支出

    60,000.00

    60,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20701

    文化

    60,000.00

    60,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2070199

      其他文化支出

    60,000.00

    60,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    1,250,000.00

    1,250,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    1,250,000.00

    1,250,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

      機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    1,020,000.00

    1,020,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080506

      機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

    230,000.00

    230,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    114,400.00

    114,400.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    114,400.00

    114,400.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101101

      行政單位醫(yī)療

    76,300.00

    76,300.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101102

      事業(yè)單位醫(yī)療

    38,100.00

    38,100.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    212

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    5,820,000.00

    5,820,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21201

    城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務

    5,820,000.00

    5,820,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2120199

      其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出

    5,820,000.00

    5,820,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    193,900.00

    193,900.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    193,900.00

    193,900.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

      住房公積金

    143,900.00

    143,900.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210202

      提租補貼

    50,000.00

    50,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

     

    支出決算表

    公開03

    部門:宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處

    單位:元

    科目編碼

    科目名稱

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經營支出

    對附屬單位補助支出

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

    12,149,600.00

    12,149,600.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    201

    一般公共服務支出

    4,711,300.00

    4,711,300.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20101

    人大事務

    101,700.00

    101,700.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010101

      行政運行

    101,700.00

    101,700.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20103

    政府辦公廳(室)及相關機構事務

    3,866,600.00

    3,866,600.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010301

      行政運行

    3,866,600.00

    3,866,600.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20105

    統(tǒng)計信息事務

    20,000.00

    20,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010501

      行政運行

    20,000.00

    20,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20131

    黨委辦公廳(室)及相關機構事務

    723,000.00

    723,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2013101

      行政運行

    723,000.00

    723,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    207

    文化體育與傳媒支出

    60,000.00

    60,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20701

    文化

    60,000.00

    60,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2070199

      其他文化支出

    60,000.00

    60,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    1,250,000.00

    1,250,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    1,250,000.00

    1,250,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

      機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    1,020,000.00

    1,020,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080506

      機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

    230,000.00

    230,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    114,400.00

    114,400.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    114,400.00

    114,400.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101101

      行政單位醫(yī)療

    76,300.00

    76,300.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101102

      事業(yè)單位醫(yī)療

    38,100.00

    38,100.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    212

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    5,820,000.00

    5,820,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21201

    城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務

    5,820,000.00

    5,820,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2120199

      其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出

    5,820,000.00

    5,820,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    193,900.00

    193,900.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    193,900.00

    193,900.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

      住房公積金

    143,900.00

    143,900.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210202

      提租補貼

    50,000.00

    50,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    注:本表反映部門本年度各項支出情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

     

    財政撥款收入支出決算總表

    公開04

    部門:宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處

    單位:元

        

        

    項目

    行次

    金額

    項目

    行次

    小計

    一般公共預算財政撥款

    政府性基金預算財政撥款

    欄次

    1

    欄次

    2

    3

    4

    一、一般公共預算財政撥款

    1

    12,149,600.00

    一、一般公共服務支出

    32

    4,711,300.00

    4,711,300.00

    0.00

    二、政府性基金預算財政撥款

    2

    0.00

    二、外交支出

    33

    0.00

    0.00

    0.00

    3

    三、國防支出

    34

    0.00

    0.00

    0.00

    4

    四、公共安全支出

    35

    0.00

    0.00

    0.00

    5

    五、教育支出

    36

    0.00

    0.00

    0.00

    6

    六、科學技術支出

    37

    0.00

    0.00

    0.00

    7

    七、文化體育與傳媒支出

    38

    60,000.00

    60,000.00

    0.00

    8

    八、社會保障和就業(yè)支出

    39

    1,250,000.00

    1,250,000.00

    0.00

    9

    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    40

    114,400.00

    114,400.00

    0.00

    10

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    41

    0.00

    0.00

    0.00

    11

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    42

    5,820,000.00

    5,820,000.00

    0.00

    12

    十二、農林水支出

    43

    0.00

    0.00

    0.00

    13

    十三、交通運輸支出

    44

    0.00

    0.00

    0.00

    14

    十四、資源勘探信息等支出

    45

    0.00

    0.00

    0.00

    15

    十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

    46

    0.00

    0.00

    0.00

    16

    十六、金融支出

    47

    0.00

    0.00

    0.00

    17

    十七、援助其他地區(qū)支出

    48

    0.00

    0.00

    0.00

    18

    十八、國土海洋氣象等支出

    49

    0.00

    0.00

    0.00

    19

    十九、住房保障支出

    50

    193,900.00

    193,900.00

    0.00

    20

    二十、糧油物資儲備支出

    51

    0.00

    0.00

    0.00

    21

    二十一、其他支出

    52

    0.00

    0.00

    0.00

    22

    二十二、債務還本支出

    53

    0.00

    0.00

    0.00

    23

    二十三、債務付息支出

    54

    0.00

    0.00

    0.00

    本年收入合計

    24

    12,149,600.00

    本年支出合計

    55

    12,149,600.00

    12,149,600.00

    0.00

    年初財政撥款結轉和結余

    25

    0.00

    年末財政撥款結轉和結余

    56

    0.00

    0.00

    0.00

    一、一般公共預算財政撥款

    26

    0.00

    57

    二、政府性基金預算財政撥款

    27

    0.00

    58

    28

    59

    總計

    29

    12,149,600.00

    總計

    60

    12,149,600.00

    12,149,600.00

    0.00

    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

     

    一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    公開05

    部門:宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處

    單位:元

    科目編碼

    科目名稱

    年初結轉和結余

    本年收入

    本年支出

    年末結轉和結余

    合計

    基本支出結轉

    項目支出結轉和結余

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出結轉

    項目支出結轉和結余

    項目支出結轉

    項目支出結余

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    合計

    0

    0

    0

    12149600

    12149600

    0

    12149600

    12149600

    0

    0

    0

    0

    0

    201

    一般公共服務支出

    0

    0

    0

    4711300

    4711300

    0

    4711300

    4711300

    0

    0

    0

    0

    0

    20101

    人大事務

    0

    0

    0

    101700

    101700

    0

    101700

    101700

    0

    0

    0

    0

    0

    2010101

      行政運行

    0

    0

    0

    101700

    101700

    0

    101700

    101700

    0

    0

    0

    0

    0

    20103

    政府辦公廳(室)及相關機構事務

    0

    0

    0

    3866600

    3866600

    0

    3866600

    3866600

    0

    0

    0

    0

    0

    2010301

      行政運行

    0

    0

    0

    3866600

    3866600

    0

    3866600

    3866600

    0

    0

    0

    0

    0

    20105

    統(tǒng)計信息事務

    0

    0

    0

    20000

    20000

    0

    20000

    20000

    0

    0

    0

    0

    0

    2010501

      行政運行

    0

    0

    0

    20000

    20000

    0

    20000

    20000

    0

    0

    0

    0

    0

    20131

    黨委辦公廳(室)及相關機構事務

    0

    0

    0

    723000

    723000

    0

    723000

    723000

    0

    0

    0

    0

    0

    2013101

      行政運行

    0

    0

    0

    723000

    723000

    0

    723000

    723000

    0

    0

    0

    0

    0

    207

    文化體育與傳媒支出

    0

    0

    0

    60000

    60000

    0

    60000

    60000

    0

    0

    0

    0

    0

    20701

    文化

    0

    0

    0

    60000

    60000

    0

    60000

    60000

    0

    0

    0

    0

    0

    2070199

      其他文化支出

    0

    0

    0

    60000

    60000

    0

    60000

    60000

    0

    0

    0

    0

    0

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    0

    0

    0

    1250000

    1250000

    0

    1250000

    1250000

    0

    0

    0

    0

    0

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    0

    0

    0

    1250000

    1250000

    0

    1250000

    1250000

    0

    0

    0

    0

    0

    2080505

      機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    0

    0

    0

    1020000

    1020000

    0

    1020000

    1020000

    0

    0

    0

    0

    0

    2080506

      機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

    0

    0

    0

    230000

    230000

    0

    230000

    230000

    0

    0

    0

    0

    0

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    0

    0

    0

    114400

    114400

    0

    114400

    114400

    0

    0

    0

    0

    0

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    0

    0

    0

    114400

    114400

    0

    114400

    114400

    0

    0

    0

    0

    0

    2101101

      行政單位醫(yī)療

    0

    0

    0

    76300

    76300

    0

    76300

    76300

    0

    0

    0

    0

    0

    2101102

      事業(yè)單位醫(yī)療

    0

    0

    0

    38100

    38100

    0

    38100

    38100

    0

    0

    0

    0

    0

    212

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    0

    0

    0

    5820000

    5820000

    0

    5820000

    5820000

    0

    0

    0

    0

    0

    21201

    城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務

    0

    0

    0

    5820000

    5820000

    0

    5820000

    5820000

    0

    0

    0

    0

    0

    2120199

      其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出

    0

    0

    0

    5820000

    5820000

    0

    5820000

    5820000

    0

    0

    0

    0

    0

    221

    住房保障支出

    0

    0

    0

    193900

    193900

    0

    193900

    193900

    0

    0

    0

    0

    0

    22102

    住房改革支出

    0

    0

    0

    193900

    193900

    0

    193900

    193900

    0

    0

    0

    0

    0

    2210201

      住房公積金

    0

    0

    0

    143900

    143900

    0

    143900

    143900

    0

    0

    0

    0

    0

    2210202

      提租補貼

    0

    0

    0

    50000

    50000

    0

    50000

    50000

    0

    0

    0

    0

    0

    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

     

    一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    公開06

    部門:宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處

    單位:元

    人員經費

    公用經費

    科目編碼

    科目名稱

    金額

    科目編碼

    科目名稱

    金額

    科目編碼

    科目名稱

    金額

    301

    工資福利支出

    3517000

    302

    商品和服務支出

    6,932,008

    307

    債務利息及費用支出

    0

    30101

      基本工資

    921800

    30201

      辦公費

    230,000

    30701

      國內債務付息

    0

    30102

      津貼補貼

    685650

    30202

      印刷費

    140,000

    30702

      國外債務付息

    0

    30103

      獎金

    103250

    30203

      咨詢費

    26,000

    30703

      國內債務發(fā)行費用

    0

    30106

      伙食補助費

    217000

    30204

      手續(xù)費

    0

    30704

      國外債務發(fā)行費用

    0

    30107

      績效工資

    81000

    30205

      水費

    20,000

    310

    資本性支出

    0

    30108

      機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

    1020000

    30206

      電費

    120,000

    31001

      房屋建筑物購建

    0

    30109

      職業(yè)年金繳費

    230000

    30207

      郵電費

    100,000

    31002

      辦公設備購置

    0

    30110

      職工基本醫(yī)療保險繳費

    0

    30208

      取暖費

    0

    31003

      專用設備購置

    0

    30111

      公務員醫(yī)療補助繳費

    0

    30209

      物業(yè)管理費

    0

    31005

      基礎設施建設

    0

    30112

      其他社會保障繳費

    0

    30211

      差旅費

    105,000

    31006

      大型修繕

    0

    30113

      住房公積金

    143900

    30212

      因公出國(境)費用

    0

    31007

      信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

    0

    30114

      醫(yī)療費

    114400

    30213

      維修()

    5,820,000

    31008

      物資儲備

    0

    30199

      其他工資福利支出

    0

    30214

      租賃費

    0

    31009

      土地補償

    0

    303

    對個人和家庭的補助

    1700592

    30215

      會議費

    0

    31010

      安置補助

    0

    30301

      離休費

    0

    30216

      培訓費

    0

    31011

      地上附著物和青苗補償

    0

    30302

      退休費

    0

    30217

      公務接待費

    130,786

    31012

      拆遷補償

    0

    30303

      退職(役)費

    0

    30218

      專用材料費

    0

    31013

      公務用車購置

    0

    30304

      撫恤金

    0

    30224

      被裝購置費

    0

    31019

      其他交通工具購置

    0

    30305

      生活補助

    793000

    30225

      專用燃料費

    0

    31021

      文物和陳列品購置

    0

    30306

      救濟費

    0

    30226

      勞務費

    62,000

    31022

      無形資產購置

    0

    30307

      醫(yī)療費補助

    0

    30227

      委托業(yè)務費

    0

    31099

      其他資本性支出

    0

    30308

      助學金

    0

    30228

      工會經費

    143,000

    312

    對企業(yè)補助

    0

    30309

      獎勵金

    907592

    30229

      福利費

    0

    31201

      資本金注入

    0

    30310

      個人農業(yè)生產補貼

    0

    30231

      公務用車運行維護費

    35,222

    31203

      政府投資基金股權投資

    0

    30399

      其他對個人和家庭的補助支出

    0

    30239

      其他交通費用

    0

    31204

      費用補貼

    0

    30240

      稅金及附加費用

    0

    31205

      利息補貼

    0

    30299

      其他商品和服務支出

    0

    31299

      其他對企業(yè)補助

    0

    399

    其他支出

    0

    39906

      贈與

    0

    39907

      國家賠償費用支出

    0

    39908

       對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

    0

    39999

      其他支出

    0

    人員經費合計

    5217592

    公用經費合計

    6932008

    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

     

    政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開07

    部門:

     

     

     

     

     

     

    金額單位:元

    項目

    年初結轉和結余

    本年收入

    本年支出

    年末結轉和結余

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱(項目)

    小計

    基本支出 

    項目支出

    合計

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:我街道無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。

    第三部分 西林街道辦事處2018年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2018年度收入總計1214.96萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余)、支出總計1214.96萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2017年相比,收、支總計各減少287.99萬元,減少19.2%,主要原因:人員減少和厲行節(jié)約,壓縮各項開支。

    二、收入決算情況說明

    2018年度收入合計1214.96萬元,其中:財政撥款收入1214.96萬元,占100%。

    三、支出決算情況說明

    2018年度支出合計1214.96萬元,其中:一般公共服務支出471.13萬元,占38.8%;社會保障和就業(yè)支出125萬元,占10.3%;文化教育和傳媒支出6萬元,占0.5%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.44萬元,占0.9%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出582萬元,占47.9%;住房保障支出19.39萬元,1.6%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2018年度財政撥款收入總計1214.96萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計1214.96萬元(含年末財政撥款結轉結和結余)。與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少287.99萬元,減少19.2%,主要原因:人員減少和厲行節(jié)約,壓縮各項開支。

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

    (一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

    2018年度一般公共預算財政撥款收入1214.96萬元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款收入減少287.99萬元,減少19.2%,主要原因:人員減少和厲行節(jié)約,壓縮各項開支。

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

    2018年度一般公共預算財政撥款支出1214.96萬元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少287.99萬元,減少19.2%,主要原因:人員減少和厲行節(jié)約,壓縮各項開支。

    (三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

    2018年一般公共預算財政撥款支出1214.96萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出471.13萬元,占38.8%;社會保障和就業(yè)支出125萬元,占10.3%;文化教育和傳媒支出6萬元,占0.5%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.44萬元,占0.9%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出582萬元,占47.9%;住房保障支出19.39萬元,1.6%。

    (四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

    2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1214.96萬元,支出決算為1214.96萬元,完成年初預算的100%。其中: 一般公共服務支出471.13萬元,占38.8%;社會保障和就業(yè)支出125萬元,占10.3%;文化教育和傳媒支出6萬元,占0.5%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.44萬元,占0.9%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出582萬元,占47.9%;住房保障支出19.39萬元,1.6%。具體情況如下:

        1.“一般公共服務支出”年初預算為635.04萬元,支出決算為471.13萬元,完成年初預算的74.2%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算科目調整。

    2.“社會保障和就業(yè)支出”年初預算為413.48萬元,支出決算125萬元,完成年初預算的30.2%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算科目調整。

    3.“文化教育和傳媒支出”年初預算為16.21萬元,支出決算6萬元,完成年初預算的37%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算科目調整。

    4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”年初預算為231.08萬元,支出決算11.44萬元,完成年初預算的5%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員減少、醫(yī)療衛(wèi)生費用和計生經費減少。

    5.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”年初預算為13.38萬元,支出決算582萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是用于鞏固國家文明城市投入大幅度增加。

    6.“住房保障支出”年初預算為40.73萬元,支出決算19.39萬元,完成年初預算的47.6%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員減少和決算科目調整。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2018年度財政撥款基本支出1214.96萬元,其中人員經費521.76萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經費693.2萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

    七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

    我街道辦事處無政府性基金預算財政撥款收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

    八、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費支出情況。

    2018年度,西林街道辦事處機關運行經費支出471.13萬元,比2017年增加54.37萬元,增長13%,主要原因是物價上漲,工作業(yè)務量增加,所需辦公費、印刷費、郵電費、差旅費相應增加。

    (二)政府采購支出情況。

    2018年度,西林街道辦事處政府采購支出總額4.63萬元,其中:政府采購貨物支出4.63萬元,無政府采購服務支出和政府采購工程支出。

    (三)國有資產占有使用情況。

    截至20181231日,西林街道辦事處共有車輛2輛,其中:應急公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,無單價50萬元以上的通用設備,無單價100萬以上的專用設備。
       
    (四)關于2018年度預算績效情況說明

    根據(jù)預算績效管理要求,2018年度西林街道辦事處暫無納入部門預算績效自評的項目支出。

    第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

    、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    三、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
       
    四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    五、機關運行經費指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     


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