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    澄江街道辦事處
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    索引號: 113417030032496731/202008-00059 組配分類: 政府預算
    發(fā)布機構: 澄江街道辦事處 主題分類: 綜合政務 / 公民
    名稱: 澄江街道2019年財政預算執(zhí)行情況 文號:
    生成日期: 2020-08-27 發(fā)布日期: 2020-08-27
    索引號: 113417030032496731/202008-00059
    組配分類: 政府預算
    發(fā)布機構: 澄江街道辦事處
    主題分類: 綜合政務 / 公民
    名稱: 澄江街道2019年財政預算執(zhí)行情況
    文號:
    生成日期: 2020-08-27
    發(fā)布日期: 2020-08-27
    澄江街道2019年財政預算執(zhí)行情況
    發(fā)布時間:2020-08-27 15:24 來源:澄江街道辦事處 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

    一、收入支出決算總體情況說明

    2019年度收入總計2081.50萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余)、支出總計2081.50萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2018年相比,收、支總計各增加429.79萬元,增長26.02%,主要原因是項目支出增加。

    二、收入決算情況說明

    2019年度收入合計2081.50萬元,其中:財政撥款收入2081.50萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

    三、支出決算情況說明

    2019年度支出合計2081.50萬元,其中:基本支出1425.55萬元,占68.49%;項目支出655.95萬元,占31.51%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財政撥款收入總計2081.50萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計2081.50萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加429.79萬元,增長26.02%,主要原因是項目支出增加。

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

    2019年度一般公共預算財政撥款收入2081.50萬元,占本年收入的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款收入增加429.79萬元,增長26.02%,主要原因是項目支出增加。

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

    2019年度一般公共預算財政撥款支出2081.50萬元,占本年支出的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加429.79萬元,增長26.02%。主要原因是項目支出增加。

    (三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

    2019年度一般公共預算財政撥款支出2081.50萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出631.24萬元,占30.33%;社會保障和就業(yè)(類)支出11.23萬元,占0.54%;衛(wèi)生健康(類)支出121.52萬元,占5.84%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出1225.95萬元,占58.90%;農林水(類)支出13.24萬元,占0.64%;住房保障(類)支出78.32萬元,占3.76%。

    (四)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

    2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1337.61萬元,支出決算為2081.50萬元,完成年初預算的155.61%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是基礎設施建設等項目支出增加;二是人員工資調整。其中:基本支出1425.55萬元,占68.49%;項目支出655.95萬元,占31.51%。具體情況如下:

     1.一般公共服務(類)支出年初預算為1041.55萬元,支出決算為631.24萬元,完成年初預算的60.61%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算科目調整。

    2. 社會保障和就業(yè)(類)支出年初預算為85.28萬元,支出決算為11.23萬元,完成年初預算的13.17%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算科目調整。

    3. 衛(wèi)生健康(類)支出年初預算為119.02萬元,支出決算為121.52萬元,完成年初預算的102.1%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是衛(wèi)計支出增加。

    4. 城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出年初預算為0萬元,支出決算為1225.95萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算科目調整。

    5.農林水(類)支出年初預算為45.15萬元,支出決算為13.24萬元,完成年初預算的29.32%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算科目調整。

    6、住房保障(類)支出年初預算為42.61萬元,支出決算為78.32萬元,完成年初預算的183.81%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2019年工資及獎金增加,使得公積金繳費基數(shù)增加。

    7、公共安全(類)支出年初預算為3萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算科目調整。

    8、文化旅游體育與傳媒(類)支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算科目調整。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度財政撥款基本支出1425.55萬元,其中:人員經(jīng)費663.19萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、救濟費、對其他個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費762.36萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置等。

    七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

     澄江街道辦事處沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

    八、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經(jīng)費支出情況。

    2019年度,澄江街道辦事處機關運行經(jīng)費支出762.36萬元,比2018年增加19.11萬元,增長2.57%,主要原因是政府支出增加。

    (二)政府采購支出情況。

    2019年度,澄江街道辦事處政府采購支出總額10萬元,其中:政府采購貨物支出10萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額10萬元,占政府采購支出總額的100%。

    (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

    截至2019年12月31日,澄江街道辦事處共有車輛2輛,其中:應急保障用車1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
       (四)關于2019年度預算績效情況說明

    預算績效管理工作開展情況

    根據(jù)預算績效管理要求,澄江街道辦事處對2019年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,評價結果顯示項目較好的完成了預期績效目標。

    第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

    二、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    三、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

    四、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待支出。

    五、機關運行經(jīng)費指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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